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内控内审高级经理(J10408)

单位:摩尔线程类型:社招地点:北京市更新:2026-09-24

岗位信息

招聘单位摩尔线程
工作地点北京市
官方更新时间2024-09-11T14:25:11

职位描述

岗位职责:

1. 内控体系建设与优化:负责设计并优化公司内部控制体系,确保符合上市规则及行业最佳实践要求。

2. 风险评估与管理:定期组织公司层面的风险评估,识别潜在的运营、财务、合规风险,并设计有效的控制措施,减轻风险影响。

3. 合规监督与审计:监督内部审计计划的执行,与外部审计师合作,确保审计工作的顺利进行,同时对发现的问题提出改进建议并跟踪改进情况。

4. 政策与流程制定:根据法律法规的变化和业务发展需要,修订和完善公司内部管理政策、流程和操作手册,提升管理效率和合规水平。

5. 培训与沟通:组织内控、合规相关的培训,提升全员的内控意识和合规能力,确保公司文化与内控要求的深度融合。

6. 项目管理:领导或参与重大内控项目,如IT系统升级、并购整合等,确保项目实施符合内控标准和合规要求。

7. 报告与汇报:定期向管理层和董事会汇报内控状况、风险评估结果和改善计划,为决策提供数据支持。

任职要求

任职要求:

教育背景:财务、会计、审计或相关专业研究生及以上学历,CPA、CIA、CRMA等专业资质优先。

工作经验:至少8年以上内控或审计相关工作经验,有芯片制造或高科技行业背景,有上市企业内控管理经验者优先。

专业技能:熟悉上市规则、国际财务报告准则(IFRS)及内控框架,如COSO等。

领导力与沟通:具备出色的领导力、沟通协调能力和团队管理经验,能够跨部门有效推动内控项目实施。

分析与决策:具有敏锐的风险识别能力和问题解决能力,能够独立分析复杂情况并提出解决方案。

语言能力:流利的中英文听说读写能力,能够熟练使用英文进行商务沟通和报告撰写。

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