内审专员
岗位信息
| 招聘单位 | 上海西井科技股份有限公司 |
|---|---|
| 工作地点 | 上海 |
| 官方更新时间 | 2026-03-30 11:33:00 |
职位描述
1、公司制度流程完善:牵头制定/修订公司层面的内部控制管理制度,并指导各业务部门(采购、销售、生产、研发、财务等)梳理业务流程,识别关键控制点,编制流程图及风险控制矩阵;
2、合规培训: 组织面向全员的合规文化及内控流程培训,提升全公司的风险意识; 在新业务上线、新系统上线或组织架构调整时,提前介入,从内控角度提供流程设计建议,从源头规避风险;
3、执行年度内审:组织并协调公司各部门开展年度内部控制自我评价工作,对等关键流程执行穿行测试和控制测试,识别战略风险、运营风险、财务风险和合规风险,建立风险数据库;
任职要求
1、商学、财务、审计相关专业(审计、会计学、财务管理、审计学、工商管理等);
2、从业年限:3年以上企业内控/内审岗位经验,或会计师事务所内控咨询/审计经验,主导或深度参与内控体系搭建项目的经历;
3、从业经历建议:内审部、内控咨询/审计;
提示:投递请认准招聘单位官方招聘官网,谨防中介收费。