审计(内部审计)岗(J31653)
岗位信息
| 招聘单位 | 中国长航 |
|---|---|
| 工作地点 | 武汉市 |
| 官方更新时间 | 2026-07-28T10:53:31 |
职位描述
按照年度审计计划,在审计组长的领导下开展各类常规及专项内部审计,并对审计发现问题的整改跟踪,督促被审计单位落实整改。参与公司审计信息化系统的建设与迭代,根据审计业务需求,提升审计工作的自动化、智能化水平。适应公司数字化转型要求,能初步利用SQL、Python等,构建审计监控模型,通过对业务系统、财务系统及核心经营数据的监控和分析,识别业务流程中的关键风险。
任职要求
1.基本条件。年龄35周岁及以下,具备良好的身体素质与抗压能力。全日制本科及以上学历,审计、会计学、财务管理、金融、信息技术、统计学、大数据分析等相关专业。
2.专业能力。具备扎实的财务、审计专业基础,熟悉企业会计准则、内部审计准则及央企监管相关制度政策;了解SAP、用友NC、金蝶等主流ERP系统运行逻辑,具备良好的数据敏感度与数据分析思维。
熟练使用Excel高级功能(PowerQuery、VBA等)完成数据处理;精通SQL,可独立完成复杂数据查询、提取与核验;掌握Python/R语言及Pandas、NumPy等数据分析工具;具备PowerBI、Tableau数据可视化经验者优先。了解RPA、AI智能审计应用模式者优先,具备数字化审计、大数据风控项目实操经验者优先。
3.资格证书。持有CPA、ACCA、CIA等审计财会相关证书,或已通过上述证书部分科目考试者优先。
4.须具备大型企业集团内部审计、四大会计师事务所或国内大型会计师事务所审计经验,或有企业数据分析/商业智能(BI)相关岗位经验。
提示:投递请认准招聘单位官方招聘官网,谨防中介收费。