审计专员(J11224)
岗位信息
| 招聘单位 | 先临三维 |
|---|---|
| 工作地点 | 杭州市 |
| 官方更新时间 | 2026-05-22T10:23:13 |
职位描述
本岗位将协助审计部门开展公司各业务模块的内部审计工作,推动内部控制体系完善,提升运营效率与合规性。具体职责如下:
1. 日常经营审计
•参与制定年度内部审计计划,并组织实施日常经营审计项目;
•对公司各部门业务流程的执行情况进行审计测试,识别潜在风险点;
•检查业务数据的真实性与完整性,评估现有控制措施的有效性;
•编制审计工作底稿,撰写审计报告,跟踪整改落实情况并出具后续审计报告。
2. 采购与招标管理审计
•参与采购与招投标流程的审计,重点关注供应商准入、询比价、招标评标及合同管理等关键环节;
•检查采购价格合理性、供应商选择公允性及相关文档的完整性与合规性;
•识别采购环节中的舞弊风险或流程漏洞,并提出改进建议。
3. 费用管理与经营审计
•负责员工报销、差旅费、业务招待费等费用的合规性审计;
•审核费用报销是否符合公司制度及预算要求,识别异常或不合规事项;
•分析费用结构及变动趋势,提出成本优化建议,支持管理层决策;
4. 信息系统与IT审计
•参与信息系统的完整性,评估系统权限设置、数据安全性及系统控制有效性;
•检查关键业务系统的合理性;
•关注系统变更管理、访问控制和数据备份机制,防范IT风险。
5. 流程管理与持续改进
•梳理并评估跨部门业务流程,识别流程瓶颈与控制缺陷;
•针对审计发现的问题,协助业务部门制定整改方案并推动落实;
•参与修订和完善公司内部审计制度、流程及相关标准模板。
6. 反舞弊与举报调查
受理并处理员工或相关方的内控违规、舞弊行为举报;
对涉嫌虚假报销、利益输送、收受回扣、关联交易不当等行为进行调查取证;
形成调查报告,提出处理建议,并推动完善相关防舞弊控制措施。
任职要求
1. 教育背景
•统招本科及以上学历,审计、会计、财务管理、信息管理等相关专业优先。
2. 工作经验
•2年以上内部审计、外部审计或财务相关工作经验;
•熟悉采购、费用报销、信息系统等业务场景者优先。
3. 专业技能
具备较强的数据分析能力,熟练使用 办公软件;
具备良好的逻辑思维能力和风险敏感度,能够独立发现问题并提出解决方案。
有良好的英语沟通能力。
4. 证书要求
•持有 CPA、ACCA 优先;
5. 个人素质
具备优秀的沟通协调能力与书面表达能力,能够清晰撰写审计报告;
具有较强的责任心、抗压能力和团队合作精神;
坚持原则,廉洁自律,具备良好的职业操守。
提示:投递请认准招聘单位官方招聘官网,谨防中介收费。