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审计专员(J11224)

单位:先临三维类型:社招地点:杭州市更新:2026-09-24

岗位信息

招聘单位先临三维
工作地点杭州市
官方更新时间2026-05-22T10:23:13

职位描述

本岗位将协助审计部门开展公司各业务模块的内部审计工作,推动内部控制体系完善,提升运营效率与合规性。具体职责如下:

1. 日常经营审计

•参与制定年度内部审计计划,并组织实施日常经营审计项目;

•对公司各部门业务流程的执行情况进行审计测试,识别潜在风险点;

•检查业务数据的真实性与完整性,评估现有控制措施的有效性;

•编制审计工作底稿,撰写审计报告,跟踪整改落实情况并出具后续审计报告。

2. 采购与招标管理审计

•参与采购与招投标流程的审计,重点关注供应商准入、询比价、招标评标及合同管理等关键环节;

•检查采购价格合理性、供应商选择公允性及相关文档的完整性与合规性;

•识别采购环节中的舞弊风险或流程漏洞,并提出改进建议。

3. 费用管理与经营审计

•负责员工报销、差旅费、业务招待费等费用的合规性审计;

•审核费用报销是否符合公司制度及预算要求,识别异常或不合规事项;

•分析费用结构及变动趋势,提出成本优化建议,支持管理层决策;

4. 信息系统与IT审计

•参与信息系统的完整性,评估系统权限设置、数据安全性及系统控制有效性;

•检查关键业务系统的合理性;

•关注系统变更管理、访问控制和数据备份机制,防范IT风险。

5. 流程管理与持续改进

•梳理并评估跨部门业务流程,识别流程瓶颈与控制缺陷;

•针对审计发现的问题,协助业务部门制定整改方案并推动落实;

•参与修订和完善公司内部审计制度、流程及相关标准模板。

6. 反舞弊与举报调查

受理并处理员工或相关方的内控违规、舞弊行为举报;

对涉嫌虚假报销、利益输送、收受回扣、关联交易不当等行为进行调查取证;

形成调查报告,提出处理建议,并推动完善相关防舞弊控制措施。

任职要求

1. 教育背景

•统招本科及以上学历,审计、会计、财务管理、信息管理等相关专业优先。

2. 工作经验

•2年以上内部审计、外部审计或财务相关工作经验;

•熟悉采购、费用报销、信息系统等业务场景者优先。

3. 专业技能

具备较强的数据分析能力,熟练使用 办公软件;

具备良好的逻辑思维能力和风险敏感度,能够独立发现问题并提出解决方案。

有良好的英语沟通能力。

4. 证书要求

•持有 CPA、ACCA​ 优先;

5. 个人素质

具备优秀的沟通协调能力与书面表达能力,能够清晰撰写审计报告;

具有较强的责任心、抗压能力和团队合作精神;

坚持原则,廉洁自律,具备良好的职业操守。

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