内控合规+专项审计(政务方向)(J11419)
岗位信息
| 招聘单位 | 天职国际会计师事务所 |
|---|---|
| 工作地点 | 北京市 |
| 官方更新时间 | 2025-08-19T17:02:07 |
职位描述
岗位职责
1. 内控体系建设与优化:主导公司内控体系的搭建与完善,依据国内外相关法规、行业标准及公司战略,制定并更新内部控制制度与流程,确保覆盖公司各业务环节,定期评估内控体系有效性,识别潜在风险点并提出改进措施。
2. 合规管理:建立并维护合规管理体系,跟踪解读国家及地方相关法律法规、监管政策,制定合规手册与指引,组织开展合规培训与宣贯活动,监督各部门合规执行情况,处理合规投诉与违规事件,维护公司合法合规运营环境。
3. 专项审计:负责策划并执行各类专项审计工作,如财务收支审计、重大项目审计、舞弊调查审计等。制定审计计划、方案,运用适当审计方法收集证据,深入分析审计数据,撰写审计报告,明确指出问题并提出切实可行的整改建议,跟踪整改落实情况,确保审计成果有效转化。
4. 团队管理:管理内控与审计团队,合理分配工作任务,指导、监督团队成员工作,组织内部培训与经验交流,提升团队专业素养与业务能力,打造高效协作的专业团队。
任职要求
任职要求
1. 教育背景:本科及以上学历,审计学、会计学、财务管理、法学等相关专业优先。
2. 工作经验:4年以上内控、合规或审计相关工作经验,至少2年管理经验。
3. 具备CPA证书优先。
4. 综合素质:具备优秀的沟通协调与组织管理能力,有较强的抗压能力、逻辑思维能力和责任心,能够严守职业道德与保密原则。
提示:投递请认准招聘单位官方招聘官网,谨防中介收费。